Почему в 6 ндфл не попадают начисления
Дата публикации 26.01.2022
Использован релиз 3.1.19
Если выплачена зарплата за декабрь 2021 года в январе 2022 года, удержанный налог с декабрьской зарплаты не отражается в приложении 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год. По такой ситуации зарегистрирована ошибка 50014476, которая будет исправлена в будущих версиях программы.
Если принято решение сдавать отчетность сейчас, то для устранения ошибки выпущен патч. Для версий программы 3.1.18.336/3.1.18.337 — EF_50013901_50014476_4, для 3.1.20.96/3.1.20.97 — EF_50013901_50014476.
Загрузка и установка патчей выполняется автоматически при включенном сервисе Интернет-поддержки пользователей и постоянного доступа к интернету. Если Интернет-поддержка не включена, то патч следует установить вручную. Как это сделать, смотрите здесь.
Заработная плата за декабрь 2021 года выплачена 13 января 2022 года. С декабрьской зарплаты сотрудника удержан налог в сумме 11 700 руб.

Создадим отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) (раздел Отчетность, справки – 1С-Отчетность) за 2021 год. На титульном листе укажем дату отчета позднее даты выплаты декабрьской зарплаты (чтобы суммы перечисленного и удержанного налога с зарплаты за декабрь были отражены в отчете за 2021 год) – 26.01.2022.

Если патч не установлен, то при заполнении расчета в приложении 1 сумма удержанного налога за декабрь отражена не будет (рис. 3). Удержанный НДФЛ меньше на сумму исчисленного налога с декабрьской зарплаты: 140 400 руб. – 128 700 руб. = 11 700 руб.

После установки патча удержанный налог заполнится правильно (рис. 4).

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как проверить ошибки в 6-НДФЛ (+ видео)
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.14.183. Об ошибках в 6-НДФЛ рассказывает эксперт по работе в 1С:ЗУП 8 Дмитрий Ивлев.
Для проверки ошибок в налоговых расчетах необходимы расшифровки их строк. Расшифровка строк, встроенная в форму налогового расчета 6-НДФЛ, позволяет получить данные в разрезе сотрудников в целом за период отчета.
В случае, когда при заполнении отчета 6-НДФЛ возникают ошибки, не всегда этой информации достаточно для поиска причин ошибок. И встроенная расшифровка отчета не позволяет применять фильтры и анализировать данные по другим разрезам, прежде всего, по документам-регистраторам.
В такой ситуации удобно использовать аналитические отчеты, подготовленные разработчиками в типовой поставке 1С:ЗУП 3.1. Ценность этих отчетов — в гибкости их настройки и возможности получить расшифровку по документам-регистраторам, движения по которым формируют строки налогового расчета.
Проверка раздела 1 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 1 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
Этот отчет позволяет получить обобщенные данные по расчету 6-НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками и месяцам налогового периода.
Дважды кликнув на строку отчета, вы получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим движения по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ за выбранные периоды.
Проверка раздела 2 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 2 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Проверка разд. 2 6-НДФЛ».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
В этом отчете раздел 2 представлен в единой таблице за выбранный период. Отчет позволяет выбрать период и ИФНС, по которым необходимо показать данные, а также необходимость расшифровки по физическим лицам.
Дважды кликнув на строку отчета, вы, как и в предыдущем отчете, получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим данные в разделе 2 расчета 6-НДФЛ.
На практике анализ 6-НДФЛ в разрезе документов зачастую позволяет найти ошибки быстрее всего.
6-НДФЛ: как избежать ошибок заполнения

Отчитываться по НДФЛ необходимо каждый квартал. Система 1С составляет общую сумму на основе заполненных данных. Цифра получается точная, как и рассчитывал бухгалтер. Теперь нужно предоставить отчет 6-НДФЛ, но сумма начисленного и выплаченного НДФЛ за выбранный период заполняется совсем не теми цифрами, которые прошли по начислениям. Выплаты по периодам раскидываются в хаотичном порядке. Итоговая сумма по отчету за период оказывается меньше ожидаемой.
Что же пошло не так?
1С, как и любая программа, имеет определенный алгоритм формирования данных. В рамках НДФЛ он основывается на выплатах зарплаты дважды в месяц и формирования документов в следующем порядке:
1. Ведомость на аванс
2. Выплата аванса
3. Начисление заработной платы
4. Ведомость на выплату
5. Выплата заработной платы
6. Оплата налога по НДФЛ
Если порядок документов был другой, или сотруднику была выдана не только зарплата, но и больничный, отпуск или премия, то НДФЛ может неверно распределяться по сотрудникам при формирование документов: "Ведомость на выплату" и "Списание с расчетного счета" (уплата НДФЛ). Так в ведомости бухгалтер может увидеть нули.

Это и приводит к неверному заполнению отчета 6-НДФЛ.
Как исправить
Для исправления ситуации не стоит вручную править отчет 6-НДФЛ. Намного правильнее — привести порядок формирования документов к той логике, на которой построен функционал программы:
1. Отмените проведение банковских выписок по уплате НДФЛ, а также документы по выплате заработной платы.
2. Отмените проведение ведомостей на выплату заработной платны до той ведомости, в которой выявленная ошибка.
3. Теперь заходите в каждую ведомость. Если сумма к выплате рассчитана автоматически и корректно, то достаточно нажать "Перезаполнить". Если нет, то ее стоит поправить вручную, например, на 1 рубль, а затем вернуть обратно — это запустит пересчет НДФЛ в документе.
4. После корректировки всех ведомостей, проведите документы на выплату заработной платы.
5. Проведите документы на уплату НДФЛ.
6. Переформируйте отчет 6-НДФЛ. Теперь цифры соответствуют ожидаемым.
Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».
Неверные данные в ведомости на вкладке «Для 6-НДФЛ»
В ведомости на выплату доход сотрудников отображается верно, а на вкладке «Для 6-НДФЛ» данные с ошибкой.

Причина №1. Нарушен порядок формирования документов
- Выплата проведена раньше, чем начисление. В этом случае в ведомости на вкладке «Для 6-НДФЛ» код дохода — «0».

Исправьте дату начисления, а затем удалите и заново добавьте сотрудников в ведомость.

Сформируйте ведомость за июль. Убедитесь, что данные в расчете и на вкладке «Для 6-НДФЛ» отображаются верно. После этого в ведомости за август на вкладке «Для 6-НДФЛ» пересчитайте данные — нажмите .